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昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度單位決算
發(fā)布時間:2023-09-05 16:26 來源:昆明體育電子設(shè)備研究所 閱讀:


昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度單位決算目錄


第一部分  昆明體育電子設(shè)備研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  昆明體育電子設(shè)備研究所概況

一、主要職能

(一)主要職能

昆明體育電子設(shè)備研究所專業(yè)從事體育場、館、池的電子設(shè)施研發(fā)機構(gòu),同時還承擔(dān)相關(guān)體育工藝的設(shè)計咨詢。2005年轉(zhuǎn)為科技型企業(yè),劃歸云南省體育局管理。

(二)2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年度重點工作任務(wù)是:信息設(shè)備(包括體育計時記分設(shè)備、顯示設(shè)備)、軟件(包括體育比賽管理軟件)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;其它設(shè)備及產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售,以及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:市場部、服務(wù)中心、技術(shù)研發(fā)中心、辦公室。

(二)決算單位構(gòu)成

納入昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。企業(yè)1個,為昆明體育電子設(shè)備研究所。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明體育電子設(shè)備研究所2022年末實有人員編制0人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人),企業(yè)人員19人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員84人(離休0人,退休84人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見附件)

注:我單位2022年度無公共財政預(yù)算項目收入和支出,所以《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》數(shù)據(jù)為0;2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出,所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》數(shù)據(jù)為0;2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,所以《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 數(shù)據(jù)為0;2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出,所以《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》數(shù)據(jù)為0。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度收入合計1,035,400元。其中:財政撥款收入1,035,400元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少1,900元,下降0.18%。其中:財政撥款收入減少1,900元,下降0.18%;上級補助收入0元,與上年一致;事業(yè)收入0元,與上年一致;經(jīng)營收入0元,與上年一致;附屬單位上繳收入0元,與上年一致;其他收入0元,與上年一致。主要原因是單位社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度支出合計1,035,400元。其中:基本支出1,035,400元,占總支出的100%;項目支出0元,占總支出的0%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少1,900元,下降0.18%。其中:基本支出減少1,900元,下降0.18%;項目支出0元,與上年一致;上繳上級支出0元,與上年一致;經(jīng)營支出0元,與上年一致;對附屬單位補助支出0元,與上年一致。主要原因是單位社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少,支出相應(yīng)減少。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障昆明體育電子設(shè)備研究所正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,035,400元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,000,000元,占基本支出的96.58%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費35,400元,占基本支出的3.42%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障昆明體育電子設(shè)備研究所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,035,400元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少1,900元,下降0.18%,主要原因是單位社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少,支出相應(yīng)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出1,000,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.58%。主要用于科學(xué)技術(shù)人員工資福利支出。。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出35,400元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。主要用于離退休人員養(yǎng)老保險的支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,其中:因公出國(境)費支出決算0元;公務(wù)用車購置費支出決算0元;公務(wù)用車運行維護費支出決算0元;公務(wù)接待費支出決算0元。明細情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明體育電子設(shè)備研究所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元。其中:因公出國(境)費支出決算為0元;公務(wù)用車購置費支出決算為0元;公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元;公務(wù)接待費支出決算為0元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年一致。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昆明體育電子設(shè)備研究所2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,昆明體育電子設(shè)備研究所資產(chǎn)總額0元,其中,流動資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)0元,其中固定資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,昆明體育電子設(shè)備研究所政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位2022年度無績效自評項目,所以不涉及自評情況相關(guān)表格。

五、其他重要事項情況說明

無重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。


第五部分  名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

 

附件:

1.昆明體育電子設(shè)備研究所2022年決算公開報表

2.昆明體育電子設(shè)備研究所2022年決算公開績效自評報告

3.昆明體育電子設(shè)備研究所2022年國有資產(chǎn)使用情況

 

 

 

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